Orden de Compra. Nº5096-53-SE08 "ARTICULOS DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Direccion de Bienestar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5096-53-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-02-2008
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA, ARTICULOS DESECHABLES PARA MEJORAR LA ATENCION A COMENSALESCONCURRENTES AL CLUB DE CAMPO CUMBRES. SEGUN GUIA DE DESPACHO N° 0056336 DEL 02.02.2008.
Proveniente de Licitación 5096-5-L107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Club Campo Cumbres
Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Bienestar
R.U.T. 60.505.720-9
Dirección de Unidad de Compra Calle Cuatro Nro. 1130
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Bienestar
R.U.T. 60.505.720-9
Dirección de Facturación Calle Cuatro Nro. 1130
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Calle Cuatro Nro. 1130
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SOC COMERCIAL TOMAS MARR GUERRA Y COMPANIA LIMITAD
R.U.T. 77.073.210-7
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42132205
Guantes quirúrgicos1CajaGuantes quirúrgicosGUANTES QUIRURGICOS $ 2.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.250 $ 2.250
52151506
Contenedores de comida domésticos de usar y tirar500UnidadContenedores de comida domésticos de usar y tirarPORTA COMPLETOS DE CARTON. $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
52151506
Contenedores de comida domésticos de usar y tirar100UnidadContenedores de comida domésticos de usar y tirarCAJAS DE CARTON PARA POLLO ASADO. $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
47121812
Raspadores de limpieza50UnidadRaspadores de limpiezaVIRUTILLAS PARA OLLA. $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
39101610
Ampolletas de filamento10UnidadAmpolletas de filamentoAMPOLLETAS VELA 60W. $ 560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600
24111503
Bolsas de plástico4PaqueteBolsas de plásticoBOLSAS CAMISETA, 100 UNID. $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.720 $ 2.720
14111703
Toallas de papel12RolloToallas de papelTOALLA DE PAPEL NOVA. $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.240 $ 3.240
14111704
Papel higiénico20RolloPapel higiénicoPAPEL HIGIENICO CONFORT. $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400
42132102
Cubrecamillas1RolloCubrecamillasSABANILLA DE PAPEL. $ 2.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.510 $ 2.510
Total Neto $ 43.220
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 43.220


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.