Orden de Compra. Nº5098-2-SE11 "Prorroga Servicio de Aseo 2011"
Recuerde que el responsable del pago es
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5098-2-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-01-2011
Nombre de la Orden de Compra Prorroga Servicio de Aseo 2011
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad Quillota
Razón Social
R.U.T. 61.504.000-2
Dirección de Unidad de Compra Av. O´Higgins Nº 77
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social
R.U.T. 61.504.000-2
Dirección de Facturación Av. O´Higgins Nº 77
Comuna Quillota
Impuesto 35275,97
Dirección de Envío de la Factura Av. O´Higgins Nº 77
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Samitek Ltda.
Razón Social SERVICIO DE ASEO Y MANTENCION INTEGRAL TECNICA LIM
R.U.T. 79.756.490-7
Sucursal Samitek Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1Unidad no definida   $ 185.663,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185.663 $ 185.663
Total Neto $ 185.663
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.276
TOTAL OC $ 220.939


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.