Orden de Compra. Nº509876-2-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 509876-7-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 509876-2-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-01-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 509876-7-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 509876-7-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Coord. Bibliotecas Publicas Región de Los Ríos
Razón Social SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL
R.U.T. 60.905.000-4
Dirección de Unidad de Compra Calle O'Higgins N° 262 de Valdivia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 29
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL
R.U.T. 60.905.000-4
Dirección de Facturación Calle O'Higgins N° 262 de Valdivia
Comuna Valdivia
Impuesto 3512604,48
Dirección de Envío de la Factura Calle O'Higgins N° 262 de Valdivia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-12-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GRUPO ARPIZ
Razón Social ARPIZ SEGURIDAD SPA
R.U.T. 77.619.199-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GRUPO ARPIZ
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios11Unidad 11 de 18 meses $ 1.680.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.487.392 $ 18.487.392
Total Neto $ 18.487.392
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.512.604
TOTAL OC $ 21.999.996


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.