|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5099-10-OC08 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
23-04-2008 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Reparación de Techo Sala de Remate 5099-1-CO08 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
REPARACION DE SALA DE REMATE UNIDAD DE CREDITO DE TEMUCO CONSISTE EN EL RETIRO Y INTALACION DE LAS PLANCHAS DE ZINC Y REPARACIÓN DEL CIELO DE ESTA MISMA. |
|
Proveniente de Licitación
|
5099-1-CO08 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Dirección General de Crédito Prendario - DICREP
|
|
R.U.T. |
61.504.000-2 |
|
Dirección de Facturación |
Av. General Mackenna Nº 280 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
248520 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. General Mackenna Nº 280 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
Marcelo Serrano Castro
|
|
R.U.T. |
9.988.182-8 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72131702
| Construcción de puentes | 1 | Unidad | Construcción de puentes | RETIRO E INTALACION DE TECHUMBRE, REPARACIÓN CIELO Y PINTADO DE 280 m2 DE CIELO |
$ 1.308.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.308.000
|
$ 1.308.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.308.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 248.520
|
|
$ 1.556.520
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.