Orden de Compra. Nº5100-2-SE13 "Focos led para Sala de Remates "
Recuerde que el responsable del pago es Dirección General del Crédito Prendario - DICREP
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5100-2-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-02-2013
Nombre de la Orden de Compra Focos led para Sala de Remates
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad Matucana
Razón Social Dirección General del Crédito Prendario - DICREP
R.U.T. 61.504.000-2
Dirección de Unidad de Compra Av.Matucana Nº 33
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección General del Crédito Prendario - DICREP
R.U.T. 61.504.000-2
Dirección de Facturación Av.Matucana Nº 33
Comuna Santiago Centro
Impuesto 32604
Dirección de Envío de la Factura Av.Matucana Nº 33
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CYBERSOLUTIONS
Razón Social INGENIERIA Y SERVICIOS CYBERSOLUTIONS LIMITADA
R.U.T. 76.041.914-1
Sucursal CYBERSOLUTIONS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39111515
Artefactos para lámpara proyectada hacia abajo1UnidadCompra de 40 focos led  $ 171.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.600 $ 171.600
Total Neto $ 171.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.604
TOTAL OC $ 204.204


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.