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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5102-95-SE07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
20-06-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisicion Equipos apoyo diagnostico terapeutico |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Autoriza Res. Ex. 526 - FACTURAR A; Servicio de salud Atacama. RUT. 61.606.300-6, Chacabuco 520, piso 2, Copiapo |
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Proveniente de Licitación
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5102-2-LP07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Proyecto Equipamiento Hospital Vallenar |
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Razón Social |
Hospital de Vallenar
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R.U.T. |
61606303-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Los Carrera N° 645 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital de Vallenar
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R.U.T. |
61606303-0 |
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Dirección de Facturación |
Los Carrera N° 645 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
408120 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Los Carrera N° 645 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
COMERCIAL PRO CLINIC LIMITADA
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R.U.T. |
77.981.200-6 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42281509
| CONTENEDOR MATERIAL SUCIO MARCA CAMBRO, FABRICADO EN USA. | 60 | Unidad | CONTENEDOR MATERIAL SUCIO MARCA CAMBRO, FABRICADO EN USA. | Contendedor material sucio, segun especificaciones adjuntas |
$ 35.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.148.000
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$ 2.148.000
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Total Neto
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$ 2.148.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 408.120
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$ 2.556.120
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.