Orden de Compra. Nº5107-2-SE12 "SERVICIO DE CAFETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San Juan de Dios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5107-2-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-01-2012
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE CAFETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CAPACITACION
Razón Social Hospital San Juan de Dios
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS N° 3255 SANTIAGO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San Juan de Dios
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Facturación PORTALES 3239 PISO -1 ABASTECIMIENTO
Comuna Santiago Centro
Impuesto 23674
Dirección de Envío de la Factura PORTALES 3239 PISO -1 ABASTECIMIENTO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Viloux
Razón Social ANA MARIA PARDO CLARKE
R.U.T. 8.380.270-7
Sucursal Viloux
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Banquetes140Unidad no definida10-004-004-111-00 ( CAFE O TE - GALLETAS SURTIDAS)10-004-004-111-00 ( CAFE O TE - GALLETAS SURTIDAS) $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.600 $ 124.600
Total Neto $ 124.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.674
TOTAL OC $ 148.274


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.