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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5107-2-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-01-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE CAFETERIA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
CAPACITACION |
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Razón Social |
Hospital San Juan de Dios
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R.U.T. |
61.608.204-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
HUERFANOS N° 3255 SANTIAGO |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital San Juan de Dios
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R.U.T. |
61.608.204-3 |
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Dirección de Facturación |
PORTALES 3239 PISO -1 ABASTECIMIENTO |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
23674 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PORTALES 3239 PISO -1 ABASTECIMIENTO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Viloux |
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Razón Social |
ANA MARIA PARDO CLARKE
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R.U.T. |
8.380.270-7 |
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Sucursal |
Viloux |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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| Banquetes | 140 | Unidad no definida | 10-004-004-111-00 ( CAFE O TE - GALLETAS SURTIDAS) | 10-004-004-111-00 ( CAFE O TE - GALLETAS SURTIDAS) |
$ 890,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 124.600
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$ 124.600
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Total Neto
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$ 124.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 23.674
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$ 148.274
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.