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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5110-101-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
07-03-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 5110-4-LE16 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5110-4-LE16 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE
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R.U.T. |
69.210.500-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
PEDRO MONTT Nº 249 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE
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R.U.T. |
69.210.500-1 |
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Dirección de Facturación |
18 DE SEPTIEMBRE Nº 254 |
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Comuna |
Purranque
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Impuesto |
340560 |
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Dirección de Envío de la Factura |
18 DE SEPTIEMBRE Nº 254 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
EGONVELOSO |
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Razón Social |
EGON SAMUEL VARGAS VELOZO
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R.U.T. |
6.514.810-2 |
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Sucursal |
EGONVELOSO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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80111613
| Mano de obra temporal | 396 | Hora | MONITOR DE MADERA, SOLDADURA Y HOJALATERIA ESCUELA VILLA LO BURGOS VER ESPECIFICACION EN ARLECTRCHIVO ADJUNTO | Monitor en madera, soldadura y hojalateria con experiencia por mas de 5 años, disponibilidad inmediata, valor hora 7.740 sin impuesto |
$ 7.740,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.065.040
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$ 3.065.040
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Total Neto
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$ 3.065.040
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Honorarios 10 %
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$ 340.560
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$ 3.405.600
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.