Orden de Compra. Nº5110-147-SE26 "ALIMENTOS, PARA ESCUELA RURAL NUEVA ISRAEL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5110-147-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-04-2026
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS, PARA ESCUELA RURAL NUEVA ISRAEL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3443-30-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE
R.U.T. 69.210.500-1
Dirección de Unidad de Compra 18 DE SEPTIEMBRE Nº 254
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001007020 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE
R.U.T. 69.210.500-1
Dirección de Facturación 18 DE SEPTIEMBRE Nº 254
Comuna Purranque
Impuesto 45604,37
Dirección de Envío de la Factura 18 DE SEPTIEMBRE Nº 254
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-04-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MACKRO SUPERMERCADO
Razón Social COMERCIAL ORNINA LTDA
R.U.T. 77.016.950-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MACKRO SUPERMERCADO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10151609
Semillas de maíz1Unidad InternacionalVER LISTADO DE PRODUCTOS DE ACUERDO A SOLICITUD DE AUTORIZACION N° 7 DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2026 ADJUNTA. NOTA: AL MOMENTO DE FACTURAR EL PROVEEDOR DEBE DETALLAR SGUN AUTORIZACION N° 7 ADJUNTA.VER LISTADO DE PRODUCTOS DE ACUERDO A SOLICITUD DE AUTORIZACION N° 7 DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2026 ADJUNTA. NOTA: AL MOMENTO DE FACTURAR EL PROVEEDOR DEBE DETALLAR SGUN AUTORIZACION N° 7 ADJUNTA. $ 240.023,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.023 $ 240.023
Total Neto $ 240.023
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.604
TOTAL OC $ 285.627


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.