Orden de Compra. Nº5110-158-SE23 "COMPRA DE COLACIONES, LICEO BICENTENARIO T. BURGOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5110-158-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-05-2023
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE COLACIONES, LICEO BICENTENARIO T. BURGOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación privada
Proveniente de Licitación 3443-30-H222
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE
R.U.T. 69.210.500-1
Dirección de Unidad de Compra 18 DE SEPTIEMBRE Nº 254
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001005001 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE
R.U.T. 69.210.500-1
Dirección de Facturación ANIBAL PINTO Nº 735
Comuna Purranque
Impuesto 24284,09
Dirección de Envío de la Factura ANIBAL PINTO Nº 735
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-05-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado Don José
Razón Social JOSÉ ERNESTO SOTO RUBILAR
R.U.T. 7.086.702-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Supermercado Don José
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos5Unidad no definidaJAMON LAMINADO JAMON LAMINADO $ 5.715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.575 $ 28.575
93131608
Servicios de suministro de alimentos8Unidad no definidaQUESO LAMINADO 250 GRSQUESO LAMINADO 250 GRS $ 2.691,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.528 $ 21.528
93131608
Servicios de suministro de alimentos22Unidad no definidaYOGURTH 120 GRS DIVERSOS SABORES YOGURTH 120 GRS DIVERSOS SABORES $ 249,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.478 $ 5.478
93131608
Servicios de suministro de alimentos6Unidad no definidaPAN DE MOLDE BLANCO 650 GRSPAN DE MOLDE BLANCO 650 GRS $ 2.483,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.898 $ 14.898
93131608
Servicios de suministro de alimentos22Unidad no definidaCEREAL DIF SABORES 250 GRS CEREAL DIF SABORES 250 GRS $ 1.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.632 $ 38.632
93131608
Servicios de suministro de alimentos22PaqueteBEBIDA NO RETORNABLE 500 MLBEBIDA NO RETORNABLE 500 ML $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.700 $ 18.700
Total Neto $ 127.811
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.284
TOTAL OC $ 152.095


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.