Orden de Compra. Nº5110-167-SE24 "ADQUISICIONDE MATERIAL ESCOLAR PARA ESCUELA NUEVA ISRAEL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5110-167-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-06-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIONDE MATERIAL ESCOLAR PARA ESCUELA NUEVA ISRAEL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5110-3-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE
R.U.T. 69.210.500-1
Dirección de Unidad de Compra 18 DE SEPTIEMBRE Nº 254
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204002006 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE
R.U.T. 69.210.500-1
Dirección de Facturación 18 DE SEPTIEMBRE Nº 254
Comuna Purranque
Impuesto 209787,36
Dirección de Envío de la Factura 18 DE SEPTIEMBRE Nº 254
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora ABSA SPA
Razón Social DISTRIBUIDORA ABSA SPA
R.U.T. 79.668.170-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Distribuidora ABSA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería1Unidad no definidaLISTADO DE MATERIALES DE ACUERDO DETALLE EN AUTORIZACION N° 10 ADJUNTA. NOTA: AL MOMENTO DE FACTURAR EL PROVEEDOR DEBE DETALLAR DE ACUERDO A AUTORIZACION N°10.LISTADO DE MATERIALES DE ACUERDO DETALLE EN AUTORIZACION N° 10 ADJUNTA. NOTA: AL MOMENTO DE FACTURAR EL PROVEEDOR DEBE DETALLAR DE ACUERDO A AUTORIZACION N°10. $ 987.678,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 987.678 $ 987.678
12171703
Tintas5Unidad no definidaTINTA EPSON T544 BLACK TINTA EPSON T544 BLACK $ 8.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.595 $ 41.595
12171703
Tintas3Unidad no definidaTINTA EPSON T544, CIAN TINTA EPSON T544, CIAN $ 8.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.957 $ 24.957
12171703
Tintas3Unidad no definidaTINTA EPSON T544, YELLOWTINTA EPSON T544, YELLOW $ 8.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.957 $ 24.957
12171703
Tintas3Unidad no definidaTINTA EPSON T544, MAGENTATINTA EPSON T544, MAGENTA $ 8.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.957 $ 24.957
Total Neto $ 1.104.144
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 209.787
TOTAL OC $ 1.313.931


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.