Orden de Compra. Nº
5110-211-SE24
"
ADQUISICION DE VESTUARIO ESCOLAR
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5110-211-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
23-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE VESTUARIO ESCOLAR
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5110-14-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE
R.U.T.
69.210.500-1
Dirección de Unidad de Compra
PEDRO MONTT Nº 1250
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152202002006 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE
R.U.T.
69.210.500-1
Dirección de Facturación
18 DE SEPTIEMBRE Nº 254
Comuna
Purranque
Impuesto
1852313,42
Dirección de Envío de la Factura
18 DE SEPTIEMBRE Nº 254
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ANGELA MONJE NEIRA
Razón Social
ANGELA YANET MONJE NEIRA
R.U.T.
8.304.281-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ANGELA MONJE NEIRA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
91111703
Vestuario
94
Unidad
BUZOS, VER TTR ESCUELA PURRANQUE
BUZO DEPORTIVO SEGUN ESPECIFICACIONES
$ 23.565,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.215.110
$ 2.215.110
91111703
Vestuario
83
Unidad
BUZOS, VER TTR , ESCUELA VILLA LO BURGOS
BUZOS DEPORTIVOS SEGUN ESPECIFICACIONES
$ 24.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.025.200
$ 2.025.200
91111703
Vestuario
172
Unidad
BUZOS, VER TTR , COLEGIO CRECER
BUZOS DEPORTIVOS SEGUN ESPECIFICACIONES
$ 23.725,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.080.700
$ 4.080.700
91111703
Vestuario
42
Unidad
BUZOS, VER TTR, ESCUELA NUEVA ISRAEL
BUZOS DEPORTIVOS SEGUN ESPECIFICACIONES
$ 23.830,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.000.860
$ 1.000.860
91111703
Vestuario
19
Unidad
PANTALON, VER TTR, ESCUELA NUEVA ISRAEL
PANTALON SEGUN ESPECIFICACIONES
$ 13.273,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 252.187
$ 252.187
91111703
Vestuario
23
Unidad
FALDA, VER TTR, ESCUELA NUEVA ISRAEL
FALDAS SEGUN ESPECIFICACIONES
$ 7.607,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 174.961
$ 174.961
Total Neto
$ 9.749.018
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 1.852.313
TOTAL OC
$ 11.601.331
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.