Orden de Compra. Nº
5110-232-SE24
"
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ESCUELA NUEVA ISRAEL
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5110-232-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
12-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ESCUELA NUEVA ISRAEL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación privada
Proveniente de Licitación
3443-30-H222
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE
R.U.T.
69.210.500-1
Dirección de Unidad de Compra
18 DE SEPTIEMBRE Nº 254
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001007020 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE
R.U.T.
69.210.500-1
Dirección de Facturación
18 DE SEPTIEMBRE Nº 254
Comuna
Purranque
Impuesto
31383,44
Dirección de Envío de la Factura
18 DE SEPTIEMBRE Nº 254
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Supermercado Don José
Razón Social
JOSÉ ERNESTO SOTO RUBILAR
R.U.T.
7.086.702-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Supermercado Don José
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos
2
Unidad no definida
CAJA DE BOMBONES X 30 UNID
CAJA DE BOMBONES X 30 UNID
$ 4.425,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.850
$ 8.850
93131608
Servicios de suministro de alimentos
2
Unidad no definida
CARAMELOS SURTIDOS 900 GRS
CARAMELOS SURTIDOS 900 GRS
$ 4.414,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.828
$ 8.828
93131608
Servicios de suministro de alimentos
45
Unidad no definida
CHOCMAN
CHOCMAN
$ 264,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.880
$ 11.880
93131608
Servicios de suministro de alimentos
2
Unidad no definida
CARAMELOS CALUGA TOFEE 450 GRS
CARAMELOS CALUGA TOFEE 450 GRS
$ 2.729,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.458
$ 5.458
93131608
Servicios de suministro de alimentos
3
Unidad no definida
COYAC BONBONBUM 24 UNID
COYAC BONBONBUM 24 UNID
$ 1.896,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.688
$ 5.688
93131608
Servicios de suministro de alimentos
2
Unidad no definida
CARAMELO CALUGA BUTTER TOFEE 450 GRS
CARAMELO CALUGA BUTTER TOFEE 450 GRS
$ 2.792,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.584
$ 5.584
93131608
Servicios de suministro de alimentos
2
Unidad no definida
GOMITAS FRUGELE SURTIDOS 430 GRS
GOMITAS FRUGELE SURTIDOS 430 GRS
$ 2.097,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.194
$ 4.194
93131608
Servicios de suministro de alimentos
1
Unidad no definida
GLOBOS 50 UNID
GLOBOS 50 UNID
$ 3.571,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.571
$ 3.571
93131608
Servicios de suministro de alimentos
52
Unidad no definida
JUGO INDIVIDUAL 200 CC
JUGO INDIVIDUAL 200 CC
$ 369,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.188
$ 19.188
93131608
Servicios de suministro de alimentos
45
Unidad no definida
PAPAS FRITAS 240 GRS
PAPAS FRITAS 240 GRS
$ 1.685,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.825
$ 75.825
93131608
Servicios de suministro de alimentos
18
Unidad no definida
BEBIDA DESECHABLE 500 ML
BEBIDA DESECHABLE 500 ML
$ 895,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.110
$ 16.110
Total Neto
$ 165.176
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 31.383
TOTAL OC
$ 196.559
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.