Orden de Compra. Nº5110-242-SE24 "MATERIAL DE ASEO PARA JARDIN CRECIENDO FELIZ"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5110-242-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-08-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO PARA JARDIN CRECIENDO FELIZ
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación privada
Proveniente de Licitación 3443-30-H222
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE
R.U.T. 69.210.500-1
Dirección de Unidad de Compra 18 DE SEPTIEMBRE Nº 254
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007008001 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE
R.U.T. 69.210.500-1
Dirección de Facturación calle 18 de septiembre 254
Comuna Purranque
Impuesto 56145,38
Dirección de Envío de la Factura calle 18 de septiembre 254
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado Don José
Razón Social JOSÉ ERNESTO SOTO RUBILAR
R.U.T. 7.086.702-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Supermercado Don José
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26111702
Pilas alcalinas10Unidad no definidaPILAS AAA ALCALINA 1,5 VOLT.PILAS AAA ALCALINA 1,5 VOLT. $ 737,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.370 $ 7.370
26111702
Pilas alcalinas10UnidadPILAS AA ALCALINA 1,5 VOLT.PILAS AA ALCALINA 1,5 VOLT. $ 737,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.370 $ 7.370
47131502
Paños de limpieza15UnidadTRAPEROS GRANDES AMARILLOS.TRAPEROS GRANDES AMARILLOS. $ 2.623,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.345 $ 39.345
47131618
Mopas húmedas3UnidadESCOBILLONES GRANDESESCOBILLONES GRANDES $ 1.781,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.343 $ 5.343
51102710
Antisépticos basados en alcohol o acetona20UnidadALCOHOL DESNATURALIZADO 500 MLALCOHOL DESNATURALIZADO 500 ML $ 2.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.940 $ 52.940
12161902
Detergentes surfactantes10UnidadCIF CREMA 375 CC.CIF CREMA 375 CC. $ 1.253,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.530 $ 12.530
42132205
Guantes quirúrgicos4UnidadGUANTES DE LATEX TALLA L X 1O0 UNIDADES LA CAJAGUANTES DE LATEX TALLA L X 1O0 UNIDADES LA CAJA $ 9.472,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.888 $ 37.888
53131608
Jabones10UnidadJABÓN DESINFECTANTE GLICERINA LIQUIDO 340 MLJABÓN DESINFECTANTE GLICERINA LIQUIDO 340 ML $ 1.528,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.280 $ 15.280
47131813
Limpia Pantalla10UnidadLIMPIA VIDRIOS 500 ML.LIMPIA VIDRIOS 500 ML. $ 2.729,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.290 $ 27.290
47131806
Barniz o ceras de muebles5UnidadLUSTRA MUEBLES DE 500 CC.LUSTRA MUEBLES DE 500 CC. $ 1.991,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.955 $ 9.955
47131502
Paños de limpieza15UnidadPAÑO AMARILLO PARA EL POLVO.PAÑO AMARILLO PARA EL POLVO. $ 843,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.645 $ 12.645
12141901
Cloro Cl10LitroCLORO ENV. 1 LTS.CLORO ENV. 1 LTS. $ 1.159,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.590 $ 11.590
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos8LitroCERA LIQUIDA INCOLORA 1 LT.CERA LIQUIDA INCOLORA 1 LT. $ 2.582,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.656 $ 20.656
47121701
Bolsas de basura20PaqueteBOLSAS DE BASURA 55X70X20; 10 UNID.BOLSAS DE BASURA 55X70X20; 10 UNID. $ 527,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.540 $ 10.540
12131706
Cerillas10PaqueteFÓSFOROS X 10 UNID.FÓSFOROS X 10 UNID. $ 1.317,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.170 $ 13.170
53131624
Toallitas húmedas10PaqueteTOALLAS HÚMEDAS X 50 UNIDTOALLAS HÚMEDAS X 50 UNID $ 1.159,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.590 $ 11.590
Total Neto $ 295.502
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 56.145
TOTAL OC $ 351.647


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.