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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5110-25-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
31-01-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 5110-8-L111 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5110-8-L111 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE
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R.U.T. |
69.210.500-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
PEDRO MONTT Nº 249 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE
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R.U.T. |
69.210.500-1 |
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Dirección de Facturación |
18 DE SEPTIEMBRE Nº 254 |
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Comuna |
Purranque
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Impuesto |
32509 |
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Dirección de Envío de la Factura |
18 DE SEPTIEMBRE Nº 254 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
03-02-2011 |
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Proveedor |
ANGELA MONJE NEIRA |
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Razón Social |
ANGELA YANET MONJE NEIRA
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R.U.T. |
8.304.281-8 |
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Sucursal |
ANGELA MONJE NEIRA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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53102902
| Prendas de deporte y buzos de hombre | 29 | Unidad | POLERAS BLANCAS DE PIQUE, CON CUELLO FONDO BLANCO Y BORDE 0,5, COLOR AZUL FRANCIA. CON 3 BROCHES AZUL MARINO, LOGO INSTITUCIONAL. TALLAS S-5/M-7/L-10/XL-5/XXL-2 | POLERAS |
$ 5.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 171.100
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$ 171.100
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Total Neto
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$ 171.100
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 32.509
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$ 203.609
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.