|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5110-275-SE23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
25-08-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA MASCARILLAS, LICEO BICENTENARIO T. BURGOS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación privada
|
|
Proveniente de Licitación
|
3443-30-H222 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE
|
|
R.U.T. |
69.210.500-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
18 DE SEPTIEMBRE Nº 254 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE
|
|
R.U.T. |
69.210.500-1 |
|
Dirección de Facturación |
ANIBAL PINTO Nº 735 |
|
Comuna |
Purranque
|
|
Impuesto |
41391,5 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
ANIBAL PINTO Nº 735 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
28-08-2023 |
|
|
|
Proveedor |
Supermercado Don José |
|
Razón Social |
JOSÉ ERNESTO SOTO RUBILAR
|
|
R.U.T. |
7.086.702-8 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Supermercado Don José |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42131606
| Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per | 50 | Paquete | MASCARILLA 3 PLIEGUES ADULTOS 50 UNIDADES. | MASCARILLA 3 PLIEGUES ADULTOS 50 UNIDADES. |
$ 4.357,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 217.850
|
$ 217.850
|
|
|
Total Neto
|
$ 217.850
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 41.392
|
|
$ 259.242
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.