Orden de Compra. Nº5110-352-SE18 "ADQUIRIR INSUMOS PARA TALLER LABORAL VILLA LO BURG"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5110-352-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-05-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQUIRIR INSUMOS PARA TALLER LABORAL VILLA LO BURG
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3443-25-LP16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE
R.U.T. 69.210.500-1
Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT Nº 249
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE
R.U.T. 69.210.500-1
Dirección de Facturación 18 DE SEPTIEMBRE Nº 254
Comuna Purranque
Impuesto 72580,19
Dirección de Envío de la Factura 18 DE SEPTIEMBRE Nº 254
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado Don José
Razón Social JOSE ERNESTO SOTO RUBILAR
R.U.T. 7.086.702-8
Sucursal Supermercado Don José
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101545
Verduras deshidratadas1Unidad no definidaAZÚCAR 20 BOLSAS DE 5 KG. HARINA 40 KG. 3 QUINTALES CREMA PARA BATIR COLUN 20 LTS LECHE EN POLVO INSTANTANEA X 900 GR NESTLE 3 UNIDADES LECHE CONDENSADA X 397 KGS 20 TARROS HUEVOS X 12 UNIDADES 30 BANDEJAS LEVADURA INSTANTÁNEA X 125 GRS 10 UNIDADES CHOCOLATE MARGO EN POLVO 200 GRS 10 BOLSAS NESCAFE TRADICIONAL 170 GRS. 3 TARROS TE CLUB X 100 BOLSAS 1 CAJA MAICENA X 500 KG. 5 PAQUETES QUAKER TRADICIONAL 6 KGS. MANTEQUILLA COLUN X 250 20 UNIDADES MARGARINA DOÑA JUANITA 500 GR. 20 UNIDADES MANJAR NESTLE 5 KG MAYONESA X 800 GRS. HELLMANN 5 UNIDADES ACEITE MIRAFLORES X 5 LITROS 4 UNIDADES CIRUELAS SECAS X 500 GRS. 4 BOLSAS YOGURT X 1 LITRO 15 LITROS DURAZNOS PICADOS 1 KGS. 5 TARROS PIÑA X 820 GRS. 5 TARROS  $ 410.754,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 410.754 $ 410.754
Total Neto $ 410.754
Descuento $ 28.753
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 72.580
TOTAL OC $ 454.581


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.