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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5110-354-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-06-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ESCUELA SAN PEDRO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3443-108-LE10 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE
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R.U.T. |
69.210.500-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
PEDRO MONTT Nº 249 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE
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R.U.T. |
69.210.500-1 |
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Dirección de Facturación |
18 DE SEPTIEMBRE Nº 254 |
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Comuna |
Purranque
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Impuesto |
3818,05 |
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Dirección de Envío de la Factura |
18 DE SEPTIEMBRE Nº 254 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
mackro express |
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Razón Social |
COMERCIAL ORNINA LTDA
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R.U.T. |
77.016.950-k |
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Sucursal |
mackro express |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50161814
| Dulces con azúcar o sustitutos | 1 | Unidad no definida | 2 PAPAS FRITAS 500 GRS EVERCRIPS
2 BEBIDAS DESECHABLES 2 LTS. COCA-COLA
2 BEBIDAS DESECHABLES 2 LTS. SPRITE
2 TARROS DE DURAZNOS PICADOS 1 KG. PERELLO2 KG
2 KG CARAMELOS SURTIDOS AMBROSOLI
1 KG AZUCAR IANSA
1 TARRO DE NESCAFE 170 G
2 PAQUETES DE SUFLITOS 140 GR. EVERCRIP
1 KILO SALCHICHAS VACUNO 20 UNIDADES FELCO
1 MAYONESA 400 GR. HELLMANS
5 GALLETAS CROQUET 85 GR.
5 GALLETAS COSTA 125 GR.
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$ 20.095,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.095
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$ 20.095
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Total Neto
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$ 20.095
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.818
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$ 23.913
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.