Orden de Compra. Nº5110-367-SE22 "COMPRA DE ALIMENTOS, LICEO BICENTENARIO T. BURGOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5110-367-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-10-2022
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ALIMENTOS, LICEO BICENTENARIO T. BURGOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3443-30-H222
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE
R.U.T. 69.210.500-1
Dirección de Unidad de Compra 18 DE SEPTIEMBRE Nº 254
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001007023 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE
R.U.T. 69.210.500-1
Dirección de Facturación ANIBAL PINTO Nº 735
Comuna Purranque
Impuesto 10185,9
Dirección de Envío de la Factura ANIBAL PINTO Nº 735
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-11-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado Don José
Razón Social JOSÉ ERNESTO SOTO RUBILAR
R.U.T. 7.086.702-8
Sucursal Supermercado Don José
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos1PaqueteALIMENTOS Y BEBIDAS, SEGUN DETALLE EN AUTORIZACION N° 76 ADJUNTA. NOTA. AL MOMENTO DE FACTURAR EL PROVEEDOR DEBE DETALLAR DE ACUERDO A AUTORIZACION.ALIMENTOS Y BEBIDAS, SEGUN DETALLE EN AUTORIZACION N° 76 ADJUNTA. NOTA. AL MOMENTO DE FACTURAR EL PROVEEDOR DEBE DETALLAR DE ACUERDO A AUTORIZACION. $ 53.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.610 $ 53.610
Total Neto $ 53.610
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.186
TOTAL OC $ 63.796


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.