Orden de Compra. Nº5110-403-SE21 "ADQUICION DE PREMIOS CEIAP"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5110-403-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-10-2021
Nombre de la Orden de Compra ADQUICION DE PREMIOS CEIAP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3443-54-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE
R.U.T. 69.210.500-1
Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT Nº 254
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001005 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE
R.U.T. 69.210.500-1
Dirección de Facturación 18 DE SEPTIEMBRE N° 254
Comuna Purranque
Impuesto 18404,35
Dirección de Envío de la Factura 18 DE SEPTIEMBRE N° 254
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado Don José
Razón Social JOSE ERNESTO SOTO RUBILAR
R.U.T. 7.086.702-8
Sucursal Supermercado Don José
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos3BolsaGOMITAS FRUGELÉ SURTIDOS 430 GRS, AMBROSOLI.GOMITAS FRUGELÉ SURTIDOS 430 GRS, AMBROSOLI. $ 1.556,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.668 $ 4.668
93131608
Servicios de suministro de alimentos5UnidadCAJA DE BOMBONES X 30 COSTA.CAJA DE BOMBONES X 30 COSTA. $ 3.482,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.410 $ 17.410
93131608
Servicios de suministro de alimentos20UnidadCHOCMAN.CHOCMAN. $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600
93131608
Servicios de suministro de alimentos20UnidadGALLETAS BAÑADAS EN CHOCOLATE DE 29 GRS, SUPER 8 DE NESTLÉ.GALLETAS BAÑADAS EN CHOCOLATE DE 29 GRS, SUPER 8 DE NESTLÉ. $ 225,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
93131608
Servicios de suministro de alimentos6UnidadPAPAS FRITAS ORIGINAL 400 GRS, KRYZPO/LAYS.PAPAS FRITAS ORIGINAL 400 GRS, KRYZPO/LAYS. $ 2.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.300 $ 15.300
93131608
Servicios de suministro de alimentos6UnidadPAPAS FRITAS SABOR QUESO 140 GRS, KRYZPO/LAYS.PAPAS FRITAS SABOR QUESO 140 GRS, KRYZPO/LAYS. $ 1.372,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.232 $ 8.232
93131608
Servicios de suministro de alimentos24UnidadBEBIDA INDIVIDUAL NO RETORNABLE 250 ML DIFERENTES SABORES.BEBIDA INDIVIDUAL NO RETORNABLE 250 ML DIFERENTES SABORES. $ 440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.560 $ 10.560
93131608
Servicios de suministro de alimentos4UnidadBEBIDA NO RETORNABLE DIFERENTES SABORES 3 LITROS.BEBIDA NO RETORNABLE DIFERENTES SABORES 3 LITROS. $ 1.843,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.372 $ 7.372
93131608
Servicios de suministro de alimentos2TarroCAFÉ TRADICIONAL 170 GRS, NESCAFÉ.CAFÉ TRADICIONAL 170 GRS, NESCAFÉ. $ 3.574,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.148 $ 7.148
93131608
Servicios de suministro de alimentos3kilogramoAZUCAR ENVASE DE 1 KG IANSAAZUCAR ENVASE DE 1 KG IANSA $ 646,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.938 $ 1.938
93131608
Servicios de suministro de alimentos20PaqueteGALLETAS COSTA 125 GRS.GALLETAS COSTA 125 GRS. $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.400 $ 10.400
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Servicios de suministro de alimentos20PaqueteGALLETAS PALITO DE CHOCOLATE OBSESIÓN COSTA 85 GRS.GALLETAS PALITO DE CHOCOLATE OBSESIÓN COSTA 85 GRS. $ 758,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.160 $ 15.160
Total Neto $ 105.288
Descuento $ 8.423
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.404
TOTAL OC $ 115.269


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.