Orden de Compra. Nº
5110-403-SE21
"
ADQUICION DE PREMIOS CEIAP
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5110-403-SE21
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
05-10-2021
Nombre de la Orden de Compra
ADQUICION DE PREMIOS CEIAP
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3443-54-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE
R.U.T.
69.210.500-1
Dirección de Unidad de Compra
PEDRO MONTT Nº 254
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001005 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE
R.U.T.
69.210.500-1
Dirección de Facturación
18 DE SEPTIEMBRE N° 254
Comuna
Purranque
Impuesto
18404,35
Dirección de Envío de la Factura
18 DE SEPTIEMBRE N° 254
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Supermercado Don José
Razón Social
JOSE ERNESTO SOTO RUBILAR
R.U.T.
7.086.702-8
Sucursal
Supermercado Don José
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos
3
Bolsa
GOMITAS FRUGELÉ SURTIDOS 430 GRS, AMBROSOLI.
GOMITAS FRUGELÉ SURTIDOS 430 GRS, AMBROSOLI.
$ 1.556,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.668
$ 4.668
93131608
Servicios de suministro de alimentos
5
Unidad
CAJA DE BOMBONES X 30 COSTA.
CAJA DE BOMBONES X 30 COSTA.
$ 3.482,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.410
$ 17.410
93131608
Servicios de suministro de alimentos
20
Unidad
CHOCMAN.
CHOCMAN.
$ 130,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.600
$ 2.600
93131608
Servicios de suministro de alimentos
20
Unidad
GALLETAS BAÑADAS EN CHOCOLATE DE 29 GRS, SUPER 8 DE NESTLÉ.
GALLETAS BAÑADAS EN CHOCOLATE DE 29 GRS, SUPER 8 DE NESTLÉ.
$ 225,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.500
$ 4.500
93131608
Servicios de suministro de alimentos
6
Unidad
PAPAS FRITAS ORIGINAL 400 GRS, KRYZPO/LAYS.
PAPAS FRITAS ORIGINAL 400 GRS, KRYZPO/LAYS.
$ 2.550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.300
$ 15.300
93131608
Servicios de suministro de alimentos
6
Unidad
PAPAS FRITAS SABOR QUESO 140 GRS, KRYZPO/LAYS.
PAPAS FRITAS SABOR QUESO 140 GRS, KRYZPO/LAYS.
$ 1.372,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.232
$ 8.232
93131608
Servicios de suministro de alimentos
24
Unidad
BEBIDA INDIVIDUAL NO RETORNABLE 250 ML DIFERENTES SABORES.
BEBIDA INDIVIDUAL NO RETORNABLE 250 ML DIFERENTES SABORES.
$ 440,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.560
$ 10.560
93131608
Servicios de suministro de alimentos
4
Unidad
BEBIDA NO RETORNABLE DIFERENTES SABORES 3 LITROS.
BEBIDA NO RETORNABLE DIFERENTES SABORES 3 LITROS.
$ 1.843,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.372
$ 7.372
93131608
Servicios de suministro de alimentos
2
Tarro
CAFÉ TRADICIONAL 170 GRS, NESCAFÉ.
CAFÉ TRADICIONAL 170 GRS, NESCAFÉ.
$ 3.574,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.148
$ 7.148
93131608
Servicios de suministro de alimentos
3
kilogramo
AZUCAR ENVASE DE 1 KG IANSA
AZUCAR ENVASE DE 1 KG IANSA
$ 646,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.938
$ 1.938
93131608
Servicios de suministro de alimentos
20
Paquete
GALLETAS COSTA 125 GRS.
GALLETAS COSTA 125 GRS.
$ 520,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.400
$ 10.400
93131608
Servicios de suministro de alimentos
20
Paquete
GALLETAS PALITO DE CHOCOLATE OBSESIÓN COSTA 85 GRS.
GALLETAS PALITO DE CHOCOLATE OBSESIÓN COSTA 85 GRS.
$ 758,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.160
$ 15.160
Total Neto
$ 105.288
Descuento
$ 8.423
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 18.404
TOTAL OC
$ 115.269
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.