Orden de Compra. Nº5110-45-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5110-3-LE19"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5110-45-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-02-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5110-3-LE19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5110-3-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE
R.U.T. 69.210.500-1
Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT Nº 254
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.31.02.004.004 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE
R.U.T. 69.210.500-1
Dirección de Facturación 18 DE SEPTIEMBRE Nº 254
Comuna Purranque
Impuesto 5749875
Dirección de Envío de la Factura 18 DE SEPTIEMBRE Nº 254
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-03-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PAMA SPA - INFRAESTRUCTURA
Razón Social SERVICIOS INTEGRALES PAMA SPA
R.U.T. 76.312.103-8
Sucursal PAMA SPA - INFRAESTRUCTURA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102505
Trabajos o pinturas al frescos1UnidadMEJORAMIENTO FUNDACIONES Y PINTURA DE FACHADA COLEGIO ARTURO PEREZ CANTO, SEGUN EETT ADJUNTAS.30 DIAS CORRIDOS 12 MESES DE GARANTIA $ 1.844.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.844.375 $ 1.844.375
72131702
Construcción de obras civiles1UnidadMEJORAMIENTO S.S.H.H TALLER LABORAL Y CONSTRUCCIÓN BAÑO PROFESORES ESCUELA VILLA LO BURGOS, SEGÚN EETT ADJUNTAS. 30 DIAS CORRIDOS 12 MESES DE GARANTIA $ 4.587.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.587.500 $ 4.587.500
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería1UnidadMEJORAMIENTO S.S.H.H DE ALUMNOS, MANIPULADORA , CREACIÓN BAÑO PROFESORES Y CUBIERTA EXTERIOR, ESCUELA ANTONIO FERNANDEZ, SEGUN EETT ADJUNTAS.30 DIAS CORRIDOS 12 MESES DE GARANTIA $ 4.444.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.444.375 $ 4.444.375
72131702
Construcción de obras civiles1UnidadMEJORAMIENTO S.S.H.H ALUMNOS, ESCUELA NUEVA ISRAEL, SEGÚN EETT ADJUNTAS. 30 DIAS CORRIDOS 12 MESES DE GARANTIA $ 3.948.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.948.750 $ 3.948.750
72102602
Instalación de ventanas, puertas o accesorios1UnidadMEJORAMIENTO CAMBIO DE REVESTIMIENTO FACHADA, PINTURAS,SIS ELÉCTRICO Y COCINA, TALLER LABORAL ESCUELA VILLA LO BURGOS, SEGÚN EETT ADJUNTAS.30 DIAS CORRIDOS 12 MESES DE GARANTIA $ 5.861.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.861.250 $ 5.861.250
72101601
Instalación o reparación de techos1UnidadMEJORAMIENTO DE CAMBIO DE REVESTIMIENTO DE FACHADA, PINTURA Y PINTURA DE CUBIERTA, COLEGIO NUEVA ISRAEL, SEGÚN EETT ADJUNTAS.30 DIAS CORRIDOS 12 MESES DE GARANTIA $ 3.532.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.532.500 $ 3.532.500
72101605
Levantamiento o reparación de techos1UnidadMEJORAMIENTO CUBIERTA Y CIELO RASO, SECTOR CASINO, ESCUELA NUEVA ISRAEL - HUEYUSCA.30 DIAS CORRIDOS 12 MESES DE GARANTIA $ 3.525.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.525.000 $ 3.525.000
72101607
Instalación o reparación de paredes1UnidadCONSTRUCCION CUBIERTA PARA LEÑERA, ESCUELA NUEVA ISRAEL - HUEYUSCA.30 DIAS CORRIDOS 12 MESES DE GARANTIA $ 2.518.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.518.750 $ 2.518.750
Total Neto $ 30.262.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.749.875
TOTAL OC $ 36.012.375


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.