Orden de Compra. Nº5110-468-SE21 "ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ESCUELA VILLA LO BUR"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5110-468-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-10-2021
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ESCUELA VILLA LO BUR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3443-54-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE
R.U.T. 69.210.500-1
Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT Nº 254
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215220100105002 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE
R.U.T. 69.210.500-1
Dirección de Facturación 18 DE SEPTIEMBRE N° 254
Comuna Purranque
Impuesto 193467,12
Dirección de Envío de la Factura 18 DE SEPTIEMBRE N° 254
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado Don José
Razón Social JOSE ERNESTO SOTO RUBILAR
R.U.T. 7.086.702-8
Sucursal Supermercado Don José
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos1Unidad no definidaLISTADO DE ALIMENTOS DE ACUERDO A DETALLE EN AUTORIZACION N° 14/20-10-2021 ADJUNTA. NOTA: AL MOMENTO DE FACTURAR EL PROVEEDOR DEBE DETALLAR DE ACUERDO A AUTORIZACION N° 14LISTADO DE ALIMENTOS DE ACUERDO A DETALLE EN AUTORIZACION N° 14/20-10-2021 ADJUNTA. NOTA: AL MOMENTO DE FACTURAR EL PROVEEDOR DEBE DETALLAR DE ACUERDO A AUTORIZACION N° 14 $ 1.083.243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.083.243 $ 1.083.243
Total Neto $ 1.083.243
Descuento $ 64.995
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 193.467
TOTAL OC $ 1.211.715


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.