Orden de Compra. Nº5110-555-SE14 "ADQUISICION INSUMOS PARA TALLER PROYECTO LABORAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5110-555-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-08-2014
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION INSUMOS PARA TALLER PROYECTO LABORAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3443-109-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE
R.U.T. 69.210.500-1
Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT Nº 249
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE
R.U.T. 69.210.500-1
Dirección de Facturación 18 DE SEPTIEMBRE Nº 254
Comuna Purranque
Impuesto 53760,5
Dirección de Envío de la Factura 18 DE SEPTIEMBRE Nº 254
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado Don José
Razón Social JOSE ERNESTO SOTO RUBILAR
R.U.T. 7.086.702-8
Sucursal Supermercado Don José
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10171503
Harina de pescado1Unidad no definida40 kg AZUCAR IANSA $650.-=$ 26.000.- 2 UNID. HARINA 40 KG $ 16.000.-= 32.000.- 1 UNID. HARINA 20 KG $ 9.000.-= 9.000.- 10 LTS CREMA DE BATIR $ 1.800.-= 18.000.- 3 UNID LECHE EN POLVO 900 GRS $ 3.200.- = 9.600.- 10 UNID LECHE CONDENSADA $ 790.-= 7.900.- 41 DOC, HUEVOS $ 1.400.-= 57.400.- 16 UNID LEVADURA 125 GRS $ 990.-= 15.840.- 12 LTS ACEITE $ 1.490.-= 17.880.- 10 UNID MANTEQUILLA 250 GRS $ 1160.-= 11.600.- 20 UNID.MARGARINA 500 GRS $ 1.300.-= 26.000.- 8 UNID. MAICENA 500 GRS $ 1.390.-=1.120.- 2 KG SAL $ 330.´-= 660.- 10 KG MANJAR $ 1.650.-= 16.500.- 2 UNID, SEMOLA 500 GRS $ 600.-= 1.200.- 1 CAJA DE TE (100 UNID) $ 3.090.-: 3.090.- 2 KG DE MIEL $ 3.000.- = 6.000.- 4 UNID NESCAFE 170 GRS $ 3.290.-= 13.160.-  $ 282.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 282.950 $ 282.950
Total Neto $ 282.950
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 53.760
TOTAL OC $ 336.710


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.