Orden de Compra. Nº5110-591-SE18 "ADQUISICION DE INSUMOS PARA ATENCION A PARTICIPANT"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5110-591-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-07-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS PARA ATENCION A PARTICIPANT
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3443-25-LP16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE
R.U.T. 69.210.500-1
Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT Nº 249
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001008 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE
R.U.T. 69.210.500-1
Dirección de Facturación 18 DE SEPTIEMBRE Nº 254
Comuna Purranque
Impuesto 10512,32
Dirección de Envío de la Factura 18 DE SEPTIEMBRE Nº 254
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado Don José
Razón Social JOSE ERNESTO SOTO RUBILAR
R.U.T. 7.086.702-8
Sucursal Supermercado Don José
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales5Unidad no definidaAZUCAR IANSA 1 KG  $ 624,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.120 $ 3.120
50201713
Bolsitas de te5Unidad no definidaTE 20 UNID. EQUIV LIPTON  $ 940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.700 $ 4.700
50201706
Café4Unidad no definidaNESCAFE TRADICION 170 GRS  $ 3.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.080 $ 13.080
50181905
Galletas dulces o pastelitos50Unidad no definidaGALLETAS 125 GRS  $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.800 $ 24.800
50131701
Leche o productos de mantequilla4Unidad no definidaLECHE ENTERA 1 LT  $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.992 $ 2.992
50202304
Jugos y néctar envasados20Unidad no definidaJUGO EN CAJA 1 LT  $ 540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800
Total Neto $ 59.492
Descuento $ 4.164
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.512
TOTAL OC $ 65.840


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.