Orden de Compra. Nº
5110-677-SE14
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ADQUIRIR INSUMOS DE ASEO ESC. NVA. ISRAEL
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5110-677-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
12-09-2014
Nombre de la Orden de Compra
ADQUIRIR INSUMOS DE ASEO ESC. NVA. ISRAEL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3443-109-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE
R.U.T.
69.210.500-1
Dirección de Unidad de Compra
PEDRO MONTT Nº 249
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE
R.U.T.
69.210.500-1
Dirección de Facturación
18 DE SEPTIEMBRE Nº 254
Comuna
Purranque
Impuesto
37131,7
Dirección de Envío de la Factura
18 DE SEPTIEMBRE Nº 254
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Supermercado Don José
Razón Social
JOSE ERNESTO SOTO RUBILAR
R.U.T.
7.086.702-8
Sucursal
Supermercado Don José
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
30
Unidad no definida
CERA LIQUIDA INCOLORA BLEM
$ 1.790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 53.700
$ 53.700
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
30
Unidad no definida
CERA ROJA EN PANES CASINO
$ 1.080,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.400
$ 32.400
47131615
Escobillones
8
Unidad no definida
ESCOBILLONES GRANDES
$ 1.640,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.120
$ 13.120
12141901
Cloro Cl
40
Unidad no definida
CLORO CLORINDA DE 1 LITRO
$ 890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.600
$ 35.600
47131810
Productos para lavar platos
10
Unidad no definida
LAVALOZA QUIX 750 CC.
$ 1.790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.900
$ 17.900
47131801
Limpiadores de suelos
10
Unidad no definida
VIRUTILLA GRUESA PISO
$ 750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.500
$ 7.500
53131608
Jabones
5
Unidad no definida
JABON GLICERINA LIQUIDA 1 LITRO.
$ 1.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.450
$ 6.450
47121812
Raspadores de limpieza
6
Unidad no definida
BOLSAS MAGO PADS X12
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.800
$ 10.800
12141909
Fósforo P
20
Unidad no definida
PAQUETES FOSFOROS X10 UNID.
$ 820,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.400
$ 16.400
42132202
Dediles
2
Unidad no definida
GUANTES GOMA TAMAÑO GRANDE
$ 780,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.560
$ 1.560
Total Neto
$ 195.430
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 37.132
TOTAL OC
$ 232.562
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.