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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5110-79-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-03-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONTRATACION ASISTENTE DE SALA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5110-14-LP12 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE
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R.U.T. |
69.210.500-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
PEDRO MONTT Nº 249 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE
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R.U.T. |
69.210.500-1 |
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Dirección de Facturación |
18 DE SEPTIEMBRE Nº 254 |
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Comuna |
Purranque
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Impuesto |
263148,147966667 |
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Dirección de Envío de la Factura |
18 DE SEPTIEMBRE Nº 254 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
monica andrea pinuer rantul |
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Razón Social |
MONICA ANDREA PINUER RANTUL
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R.U.T. |
17.213.201-4 |
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Sucursal |
monica andrea pinuer rantul |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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80111601
| Personal administrativo temporal | 9,66666666 | Unidad | ASISTENTE DE SALA PARA SUB-SECTOR LENGUAJE Y COMUNICACION - COLEGIO CRECER (44 HORAS SEMANALES) | |
$ 245.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.368.333
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$ 2.368.333
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Total Neto
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$ 2.368.333
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Honorarios 10 %
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$ 263.148
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$ 2.631.481
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.