Orden de Compra. Nº
5110-920-SE13
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ADQUISICION ALIMENTOS ESCUELA RIO BLANCO
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5110-920-SE13
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
16-12-2013
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION ALIMENTOS ESCUELA RIO BLANCO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3443-109-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE
R.U.T.
69.210.500-1
Dirección de Unidad de Compra
PEDRO MONTT Nº 249
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE
R.U.T.
69.210.500-1
Dirección de Facturación
18 DE SEPTIEMBRE Nº 254
Comuna
Purranque
Impuesto
7668,4
Dirección de Envío de la Factura
18 DE SEPTIEMBRE Nº 254
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Supermercado Don José
Razón Social
JOSE ERNESTO SOTO RUBILAR
R.U.T.
7.086.702-8
Sucursal
Supermercado Don José
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados
20
Unidad no definida
JUGO CAJA SABORES
$ 170,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.400
$ 3.400
50202311
Bebidas
6
Unidad no definida
BEBIDA DESECHABLES 2 LTS COCA-COLA,FANTA, SPRITE
$ 1.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.500
$ 7.500
52121602
Servilletas
2
Unidad no definida
SERVILLETAS
$ 200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 400
$ 400
50181905
Galletas dulces o pastelitos
20
Unidad no definida
GALLETAS 125 GRS
$ 490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.800
$ 9.800
50201706
Café
1
Unidad no definida
NESCAFE TRADICION 100 GRS
$ 2.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.490
$ 2.490
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
1
Unidad no definida
MORTADELA JAMONADA
$ 4.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.490
$ 4.490
50131609
Mayonesa
2
Unidad no definida
MAYONESA 800 GR
$ 1.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.980
$ 2.980
50131701
Leche o productos de mantequilla
20
Unidad no definida
LECHE CON CHOCOLATE
$ 245,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.900
$ 4.900
50131801
Queso natural
1
Unidad no definida
QUESO GAUDA
$ 4.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.400
$ 4.400
Total Neto
$ 40.360
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 7.668
TOTAL OC
$ 48.028
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.