|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5113-7-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
14-12-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 5113-10-LE11 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
5113-10-LE11 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Gobierno Regional |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
|
|
R.U.T. |
61.607.900-k |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Lautaro Navarro N° 1228 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
|
|
R.U.T. |
61.607.900-k |
|
Dirección de Facturación |
Sarmiento Nº 893 |
|
Comuna |
Punta Arenas
|
|
Impuesto |
1140000 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Sarmiento Nº 893 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Consultora Sosa |
|
Razón Social |
- - -
|
|
R.U.T. |
7.616.847-4 |
|
Sucursal |
Consultora Sosa |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
81101513
| Servicios de gestión de la construcción | 6 | Mes/Hombre | Servicio de asesoría a la inspección técnica de obras. Según términos de referencia adjuntos | |
$ 1.000.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 6.000.000
|
$ 6.000.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 6.000.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.140.000
|
|
$ 7.140.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.