|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
511451-10-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
30-10-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 511451-108-L109 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
511451-108-L109 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
FACULTAD CIENCIAS JURIDICAS |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE ATACAMA
|
|
R.U.T. |
71.236.700-8 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
AVENIDA COPAYAPU |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE ATACAMA
|
|
R.U.T. |
71.236.700-8 |
|
Dirección de Facturación |
AVENIDA COPAYAPU 485 |
|
Comuna |
Copiapó
|
|
Impuesto |
313500 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA COPAYAPU 485 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
PULLMAN TUR |
|
Razón Social |
TRANSPORTES Y TURISMO F Y F LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.306.980-k |
|
Sucursal |
PULLMAN TUR |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78111803
| Servicios de autobuses contratados | 1 | Unidad | servicio de transporte para 34 estudiantes de la carrera de trabajo social desde la ciudad de copiapo a la ciudad de santiago, salida dia martes 03 de noviembre a las 09:00 de la mañana. regereso desde la ciudad de santiago a copiapó dia lunes 09 de novie | |
$ 1.650.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.650.000
|
$ 1.650.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.650.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 313.500
|
|
$ 1.963.500
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.