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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
511505-215-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
POA DEPTO. DE COMERCIAL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
FACULTAD DE INGENIERIA (1) |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE ATACAMA
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R.U.T. |
71.236.700-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE ATACAMA
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R.U.T. |
71.236.700-8 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Copayapu Nº485 |
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Comuna |
Copiapó
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Impuesto |
234840 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Copayapu Nº485 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PRINTMEDIA |
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Razón Social |
PRINTMEDIA SPA
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R.U.T. |
76.867.349-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PRINTMEDIA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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60101401
| Insignias | 400 | Unidad | CHAPITAS PERSONALIZADAS 5.6 CM CON LOGO A COLOR | CHAPITAS PERSONALIZADAS 5.6 CM CON LOGO A COLOR |
$ 790,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 316.000
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$ 316.000
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31201611
| Adhesivos de láminas | 400 | Unidad | STICKER ADHESIVOS 7 CM A COLOR | STICKER ADHESIVOS 7 CM A COLOR |
$ 700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 280.000
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$ 280.000
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44112004
| Planificadores de reunión | 80 | Unidad | BLOCK PLANIFICADOR SEMANAL TAMAÑO CARTA A UN COLOR | BLOCK PLANIFICADOR SEMANAL TAMAÑO CARTA A UN COLOR |
$ 8.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 640.000
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$ 640.000
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Total Neto
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$ 1.236.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 234.840
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$ 1.470.840
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.