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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
511505-216-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
DEPTO. DE COMPUTACION |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
FACULTAD DE INGENIERIA (1) |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE ATACAMA
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R.U.T. |
71.236.700-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Copayapu Nº485 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE ATACAMA
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R.U.T. |
71.236.700-8 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Copayapu Nº485 |
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Comuna |
Copiapó
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Impuesto |
13680 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Copayapu Nº485 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Eventos del Norte |
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Razón Social |
JENNY ELIZABETH OLIVARES DONOSO
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R.U.T. |
12.842.525-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Eventos del Norte |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 1 | Unidad no definida | SERVICIO DE DESAYUNO PARA 10 PERSONAS ,EL DIA VIERNES 26.06.2026 A LAS 09:30 HORAS EN SALAS DE REUNIONES DEL DEPTO. DE INFORMATICA Y CS DE LA COMPUTACION,SEGUN COTIZACION N° 096/26. | SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA 10 PERSONAS POR CLAUSTRO ACADEMICO SOBRE PROCESOS FORMATIVOS,PARA DIA 26.06.2026 A LAS 09:30 HORAS AM. |
$ 72.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 72.000
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$ 72.000
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Total Neto
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$ 72.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 13.680
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$ 85.680
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.