Orden de Compra. Nº511505-310-AG25 "FACULTAD DE INGENIERIA"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE ATACAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 511505-310-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-09-2025
Nombre de la Orden de Compra FACULTAD DE INGENIERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FACULTAD DE INGENIERIA (1)
Razón Social UNIVERSIDAD DE ATACAMA
R.U.T. 71.236.700-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SOLICITUD 34474- CENTRO DE COSTO 12101 del sistema ERP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE ATACAMA
R.U.T. 71.236.700-8
Dirección de Facturación Avenida Copayapu Nº485
Comuna Copiapó
Impuesto 43985
Dirección de Envío de la Factura Avenida Copayapu Nº485
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-09-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DANOS SPA
Razón Social DANOS SPA
R.U.T. 78.199.811-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DANOS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111705
Servilletas de papel5BolsaSERVILLETA DE MESA 24X24 CMS, PAQUETE DE 50 UNIDADESSERVILLETA DE MESA 24X24 CMS, PAQUETE DE 50 UNIDADES $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
52151704
Cucharas domésticas4BolsaCUCHARA PARA TE (25 UNIDADES)CUCHARA PARA TE (25 UNIDADES) $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos1BolsaVASO POLIPAPEL 7 OZ (500 UNIDADES)  $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
50201706
Café2CajaCAPSULA CAFE CAPUCCINO DOLCE GUSTO  $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
50201706
Café1CajaCAPSULA CAFE VAINILLA LATTE MACCHIATO DOLCE GUSTO  $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
50201706
Café2CajaCAPSULAS DE CAFE ESPRESSO INTENSO DOLCE GUSTOCAPSULAS DE CAFE ESPRESSO INTENSO DOLCE GUSTO $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
50201706
Café2CajaCAPSULAS DE CHAI TEA LATTE DULCE GUSTOCAPSULAS DE CHAI TEA LATTE DULCE GUSTO $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
50201712
Bebidas de Té6CajaTE SUPREMO CEYLAN PREMIUM (100 UNIDADES)TE SUPREMO CEYLAN PREMIUM (100 UNIDADES) $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales2UnidadAZUCAR GRANULADA (1 KILO)AZUCAR GRANULADA (1 KILO) $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
52151617
Cucharas de madera de uso doméstico1UnidadREVOLVEDOR DE MADERA (500 UNIDADES)REVOLVEDOR DE MADERA (500 UNIDADES) $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales3UnidadENDULZANTE ESTEVIA GOTAS MARCA DAILY SIMILAR O EQUIVALENTE  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
50201706
Café9FrascoCAFE LIOFILIZA CRUZEIRO (170 GRAMOS)  $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.500 $ 85.500
Total Neto $ 231.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.985
TOTAL OC $ 275.485


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.