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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
511505-442-AG22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
22-12-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CCAA INGENIERIA METALURGIA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
FACULTAD DE INGENIERIA (1) |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE ATACAMA
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R.U.T. |
71.236.700-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Copayapu Nº485 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE ATACAMA
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R.U.T. |
71.236.700-8 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Copayapu Nº485 |
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Comuna |
Copiapó
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Impuesto |
79800 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Copayapu Nº485 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SOCCON SPA |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL Y CONSTRUCCIÓN SPA
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R.U.T. |
76.886.053-k |
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Sucursal |
SOCCON SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44121701
| Lápiz pasta | 50 | Unidad | LAPIZ PASTA PUNTA GRUESA CRISTAL BOLD | |
$ 300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.000
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$ 15.000
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14111507
| Papel para fotocopiadora o impresora | 10 | Unidad | RESMAS FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO | |
$ 6.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 60.000
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$ 60.000
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14111703
| Toallas de papel | 20 | Unidad | TOALLA INTERFOLIADA JUMBO HOJA SIMPLE 250 MTS X2 | |
$ 8.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 170.000
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$ 170.000
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14111704
| Papel higiénico | 10 | Unidad | PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL 500 MTS DE 6 UNIDADES | |
$ 13.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 135.000
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$ 135.000
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24112404
| Caja | 2 | Unidad | CAJA ORGANIZADORA PLASTICO TRANSPARENTE DE 36 LITROS | |
$ 20.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 40.000
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$ 40.000
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Total Neto
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$ 420.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 79.800
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$ 499.800
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.