Orden de Compra. Nº511505-554-AG25 "DEPTO. DE MATEMATICAS"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE ATACAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 511505-554-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-11-2025
Nombre de la Orden de Compra DEPTO. DE MATEMATICAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FACULTAD DE INGENIERIA (1)
Razón Social UNIVERSIDAD DE ATACAMA
R.U.T. 71.236.700-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SOLICITUD 32607 - CENTRO COSTO 12401 del sistema ERP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE ATACAMA
R.U.T. 71.236.700-8
Dirección de Facturación Avenida Copayapu Nº485
Comuna Copiapó
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Avenida Copayapu Nº485
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MULTIPROVEEDOR SpA
Razón Social MULTIPROVEEDOR SPA
R.U.T. 78.234.138-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MULTIPROVEEDOR SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111502
Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos1Unidad no definidaSANTIAGO - COPIAPO,REGRESO DIA SABADO 13 DE DICIEMBRE 2025,A LAS 17:21 HORAS,CON MALETA DE 10 A 12 KILOS.SE INCLUYE CARTA DE PRESENTACION PARA LOS PROVEEDORES PARA CONFECCION DE LA FACTURA.PASAJE SRA VERONICA DIAZ,RUT:8.927.537-7,SANTIAGO - COPIAPO,REGRESO DIA SABADO 13 DE DICIEMBRE 2025,A LAS 17:21 HORAS,CON MALETA DE 10 A 12 KILOS. $ 126.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.000
Total Neto $ 126.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 126.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.