Orden de Compra. Nº511671-7-SE10 "DATAMARTS 511671-10-LE09"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Compras y Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 511671-7-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-08-2010
Nombre de la Orden de Compra DATAMARTS 511671-10-LE09
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 511671-10-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Area Mercado Público
Razón Social Dirección de Compras y Contratación Pública
R.U.T. 60.808.000-7
Dirección de Unidad de Compra Monjitas 392, 8vo. Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Compras y Contratación Pública
R.U.T. 60.808.000-7
Dirección de Facturación Monjitas 392, 8vo. Piso
Comuna Santiago Centro
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Monjitas 392, 8vo. Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Condiciones para emitir Facturas

1.- Se deberá facturar una vez que a través del sitio www.mercadopublico.cl se cumpla con los siguiente pasos:

 

a) El proveedor deberá aceptar la OC por el sistema www.mercadopublico.cl.-

b) Y la orden de compra deberá estar en estado “Recepción Conforme”.-

 

2.- la recepción facturas se reciben los días lunes, miércoles y viernes de cada semana.

3.- El horario de recepción de facturas es entre las 08.30-13:00 hrs y las 14:00-17:30 hrs.

4.- Los productos deberán ser entregados con respectiva guía de despacho o en su defecto la factura.

5.- La factura deberá señalar claramente la identificación de la Orden de Compra o en su defecto adjuntar la Orden de Compra

6.- La DCCP podrá devolver al proveedor la factura hasta en un plazo de 15 días corridos, contados desde el día siguiente a su recepción, en caso de tener observaciones de no conformidad con el producto/servicio entregado por el proveedor o bien problemas de forma.

7.- Los proveedores que requieren hacer cesión de una factura y para efectos de su pago, la copia cedible correspondiente deberá contar con timbre de recepción conforme del producto por parte de la DCCP.

 

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Metric Arts
Razón Social INVERSIONES 3G SA
R.U.T. 76.826.610-7
Sucursal Metric Arts
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80101508
Asesorías en inteligencia de negocios1UnidadLos pagos se realizarán segün descripción y porcentajes que a continuación se señalan: Entregable 1: Pago del 20% del precio total del presente contrato.Entregable 2: Pago del 20% del precio total del presente contrato.Entregable 3: Pago del 20% del precio total del presente contrato.Entregable 4: Pago del 40% del precio total del presente contrato.SERVICIO DE DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE DATAMARTS DE LA DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA Y VISUALIZACIÓN DE LOS DATAMARTS, EL SERVICIO TIENE POR FINALIDAD ANALIZAR Y ENTERNDER LA INFORMACIÓN DISPONIBLES EN DATOS DE MERCADO PUBLICO. $ 19.850.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.850.000 $ 19.850.000
Total Neto $ 19.850.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 19.850.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.