Orden de Compra. Nº511734-148-SE09 "MATERIALES DE CONSTRUCCION /511734-135-L109"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 511734-148-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-10-2009
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCION /511734-135-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 511734-135-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cementerio
Razón Social MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
R.U.T. 69.264.700-9
Dirección de Unidad de Compra OROZIMBO BARBOSA 104 CHIGUAYANTE
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
R.U.T. 69.264.700-9
Dirección de Facturación BIO BIO S/N ( HACIA EL RIO)
Comuna *
Impuesto 80664,5
Dirección de Envío de la Factura BIO BIO S/N ( HACIA EL RIO)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Carlos Espejo y Cía. Ltda.-
Razón Social CARLOS ESPEJO Y CIA LTDA
R.U.T. 78.905.210-7
Sucursal Carlos Espejo y Cía. Ltda.-
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30151504
Cartones para techar1UnidadROLLO PAPEL FIELTRO DE 15 LB NEGRO 40MT  $ 11.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.300 $ 11.300
30171505
Puertas de metal1UnidadPUERTA METALICA EXTERIOR DE 80 X 2MT DEL TIPO FUXIM CON MARCO METALICO  $ 132.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.000 $ 132.000
30171504
Puertas de madera2UnidadPUERTA EXTERIOR DE 75 X 2MT CON MARCO DEL TIPO SINFONIA METALICA  $ 59.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.980 $ 119.980
30181504
Lavamanos2UnidadLAVAMANOS CON PEDESTAL BLANCO EQUIVALENTE A MARCA CORONA MODELO NOVARA  $ 18.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.800
30181505
Taza de WC2UnidadWC CON ESTANQUE COLOR BLANCO CON FITING EQUIVALENTE A MARCA CORONA MODELO STILO  $ 23.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.200 $ 46.200
31161503
Clavo-tornillo2UnidadCAJA DE TORNILLOS ZINCADO DE VOLCANITA CABEZA EQUIVALENTE A PHILLIP  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
31201517
Cinta para empaquetar4UnidadHUINCHAS DE GOMA EQUIVALENTE A MARCA 3M  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
39121303
Cajas eléctricas60UnidadCAJAS DE DISTRIBUCION PARA EMBUTIR  $ 85,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.100 $ 5.100
39121309
Cajas eléctricas especiales1UnidadTABLERO ELECTRICO DE 17 PUESTOS METALICO CON TAPA  $ 22.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.490 $ 22.490
42272217
Sifones del agua del ventilador4UnidadSIFONES DE PVC  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400
46171505
Llaves2UnidadLLAVE MONO BLOCKS DE LAVAMANOS EQUIVALENTE A MARCA STRETTO MODELO MOSSINI  $ 12.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200
23171509
Soldadura1kilogramoSOLDADURA ESTAÑO  $ 10.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.480 $ 10.480
Total Neto $ 424.550
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 80.664
TOTAL OC $ 505.214


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.