Orden de Compra. Nº5124-121-SE24 "Colaciones salida pedagógica prebásica CRSH"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5124-121-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-04-2024
Nombre de la Orden de Compra Colaciones salida pedagógica prebásica CRSH
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5124-33-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION LITUECHE
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
R.U.T. 69.091.100-0
Dirección de Unidad de Compra Av. Obispo Eduardo Larraín s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
R.U.T. 69.091.100-0
Dirección de Facturación Av. Obispo Eduardo Larraín s/n
Comuna Litueche
Impuesto 18620
Dirección de Envío de la Factura Av. Obispo Eduardo Larraín s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-05-2024
TítuloDescripción
EntregaHorario entrega 10:30 hrs en dependencias DAEM
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MAYEMAR
Razón Social COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR LIMITADA
R.U.T. 76.707.652-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MAYEMAR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50221202
Cereales en barra80UnidadCereales en barra  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos80UnidadGalletas mini sabores  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
24111502
Bolsas de papel80UnidadBolsa de papel para colación  $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
50202304
Jugos y néctar envasados80UnidadJugo nectar individual  $ 335,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.800 $ 26.800
50192303
Postres, helados o yogurt congelado80UnidadYogurt descremado sabores  $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.200 $ 23.200
Total Neto $ 98.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.620
TOTAL OC $ 116.620


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.