Orden de Compra. Nº5124-142-AG26 "Materiales mejora de red de internet Pulin "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5124-142-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-05-2026
Nombre de la Orden de Compra Materiales mejora de red de internet Pulin
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION LITUECHE
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
R.U.T. 69.091.100-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
R.U.T. 69.091.100-0
Dirección de Facturación Av. Obispo Eduardo Larraín s/n
Comuna Litueche
Impuesto 64946,75
Dirección de Envío de la Factura Av. Obispo Eduardo Larraín s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-05-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DV Tecnologías SpA
Razón Social PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMÁTICOS DV TECNOLOGÍAS SPA
R.U.T. 77.163.101-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DV Tecnologías SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27113204
Kits de electricista1UnidadPonchadora de impacto según especificación en documento adjunto   $ 7.828,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.828 $ 7.828
27113204
Kits de electricista1UnidadCreampeadora según especificación en documento adjunto   $ 6.819,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.819 $ 6.819
43222609
Routers de red2UnidadRouter según especificación en documento adjunto   $ 50.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.328 $ 101.328
43222819
Paneles de conexión de puertos2UnidadSwitch según especificación en documento adjunto   $ 109.075,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 218.150 $ 218.150
39121429
Conector de fibra óptica100UnidadConector cable UTP RJ45 Ethernet según especificación en documento adjunto   $ 77,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.700 $ 7.700
Total Neto $ 341.825
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 64.947
TOTAL OC $ 406.772


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.