Orden de Compra. Nº5124-147-SE26 "Materiales Pulín"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5124-147-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-05-2026
Nombre de la Orden de Compra Materiales Pulín
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5124-7-LP26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION LITUECHE
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
R.U.T. 69.091.100-0
Dirección de Unidad de Compra Av. Obispo Eduardo Larraín s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
R.U.T. 69.091.100-0
Dirección de Facturación Av. Obispo Eduardo Larraín s/n
Comuna Litueche
Impuesto 196851,4
Dirección de Envío de la Factura Av. Obispo Eduardo Larraín s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Maria Polanco Galarce
Razón Social MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE
R.U.T. 14.473.078-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Maria Polanco Galarce
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53141501
Alfileres rectos50CajaAlfiler 26mm  $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.300 $ 27.300
44122103
Corchetes20CajaCorchete 26/6 5000u  $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.000 $ 59.000
44121802
Líquido corrector10UnidadCorrector lápiz  $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500
14111531
Libros o cuadernos de registro10Unidadcuaderno college matem 100h  $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.500 $ 14.500
44121701
Lápiz pasta150UnidadLápiz pasta punta fina50 azul 50 negro 50 rojo $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
44122011
Carpetas para archivos20Unidadcarpeta c/ach azul  $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000
14121501
Cartón blanqueado10Unidadcartón pluma blanco 3mm 50x70  $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.500 $ 29.500
14111530
Notas de papel autoadhesivo20Unidadnotas adhesivas 5 col fluor 100h  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
53141502
Alfileres de gancho20Packalfileres de gancho pequeños dorados  $ 998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.960 $ 19.960
14111610
Cartulina50PliegoCartulina 10 amarilla 10 celeste 20 piel 10 verde claro $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500
31201603
Gomas30PliegoGoma eva glitter dorado 40x60  $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
60121113
Cartulina metálica20PliegoCartulina metálica10 dorada 10 plateada $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000
44102001
Lámina para plastificar2Resmalamina termolaminado carta  $ 12.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.900 $ 25.900
44102001
Lámina para plastificar2Resmalamina termolaminado oficio  $ 14.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.900 $ 29.900
14111525
Papel multiuso100ResmaResma carta  $ 6.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 645.000 $ 645.000
31201505
Cinta adhesiva de doble cara10RolloCinta doble contacto 36mm  $ 2.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.500 $ 24.500
Total Neto $ 1.036.060
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 196.851
TOTAL OC $ 1.232.911


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.