Orden de Compra. Nº
5124-147-SE26
"
Materiales Pulín
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5124-147-SE26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
20-05-2026
Nombre de la Orden de Compra
Materiales Pulín
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5124-7-LP26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE EDUCACION LITUECHE
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
R.U.T.
69.091.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Av. Obispo Eduardo Larraín s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
R.U.T.
69.091.100-0
Dirección de Facturación
Av. Obispo Eduardo Larraín s/n
Comuna
Litueche
Impuesto
196851,4
Dirección de Envío de la Factura
Av. Obispo Eduardo Larraín s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Maria Polanco Galarce
Razón Social
MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE
R.U.T.
14.473.078-k
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Maria Polanco Galarce
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53141501
Alfileres rectos
50
Caja
Alfiler 26mm
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.300
$ 27.300
44122103
Corchetes
20
Caja
Corchete 26/6 5000u
$ 2.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59.000
$ 59.000
44121802
Líquido corrector
10
Unidad
Corrector lápiz
$ 1.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.500
$ 17.500
14111531
Libros o cuadernos de registro
10
Unidad
cuaderno college matem 100h
$ 1.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.500
$ 14.500
44121701
Lápiz pasta
150
Unidad
Lápiz pasta punta fina
50 azul 50 negro 50 rojo
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.000
$ 45.000
44122011
Carpetas para archivos
20
Unidad
carpeta c/ach azul
$ 950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.000
$ 19.000
14121501
Cartón blanqueado
10
Unidad
cartón pluma blanco 3mm 50x70
$ 2.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.500
$ 29.500
14111530
Notas de papel autoadhesivo
20
Unidad
notas adhesivas 5 col fluor 100h
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.000
$ 22.000
53141502
Alfileres de gancho
20
Pack
alfileres de gancho pequeños dorados
$ 998,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.960
$ 19.960
14111610
Cartulina
50
Pliego
Cartulina
10 amarilla 10 celeste 20 piel 10 verde claro
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.500
$ 17.500
31201603
Gomas
30
Pliego
Goma eva glitter dorado 40x60
$ 750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.500
$ 22.500
60121113
Cartulina metálica
20
Pliego
Cartulina metálica
10 dorada 10 plateada
$ 850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.000
$ 17.000
44102001
Lámina para plastificar
2
Resma
lamina termolaminado carta
$ 12.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.900
$ 25.900
44102001
Lámina para plastificar
2
Resma
lamina termolaminado oficio
$ 14.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.900
$ 29.900
14111525
Papel multiuso
100
Resma
Resma carta
$ 6.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 645.000
$ 645.000
31201505
Cinta adhesiva de doble cara
10
Rollo
Cinta doble contacto 36mm
$ 2.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.500
$ 24.500
Total Neto
$ 1.036.060
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 196.851
TOTAL OC
$ 1.232.911
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.