Orden de Compra. Nº5124-175-SE23 "Materiales para aula Liceo"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5124-175-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-05-2023
Nombre de la Orden de Compra Materiales para aula Liceo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5124-12-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION LITUECHE
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
R.U.T. 69.091.100-0
Dirección de Unidad de Compra Av. Obispo Eduardo Larraín s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 176 del sistema Ley Sep.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
R.U.T. 69.091.100-0
Dirección de Facturación Av. Obispo Eduardo Larraín s/n
Comuna Litueche
Impuesto 16368,5
Dirección de Envío de la Factura Av. Obispo Eduardo Larraín s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Maria Polanco Galarce
Razón Social MARÍA DAFNAE POLANCO GALARCE
R.U.T. 14.473.078-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Maria Polanco Galarce
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111531
Libros o cuadernos de registro20UnidadCuaderno mat. 100h  $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.800 $ 15.800
44111807
Escalímetro15UnidadEscalímetro  $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.250 $ 29.250
60121535
Goma de borrar60UnidadGoma de borrar 36R  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
27111802
Escalas15UnidadCompás con Lápiz  $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.850 $ 11.850
44111806
Transportadores15UnidadTransportador 360°  $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.250 $ 8.250
Total Neto $ 86.150
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.368
TOTAL OC $ 102.518


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.