|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5124-181-SE19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
24-04-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
PREMIOS CONCURSOS LITERARIOS Y DIA ED. ARTISTICA EXTRAESCOLAR |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
5124-10-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE EDUCACION LITUECHE |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Litueche
|
|
R.U.T. |
69.091.100-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Av. Obispo Eduardo Larraín s/n |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Litueche
|
|
R.U.T. |
69.091.100-0 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Obispo Eduardo Larraín s/n |
|
Comuna |
Litueche
|
|
Impuesto |
50733,8 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Obispo Eduardo Larraín s/n |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
carol andrea |
|
Razón Social |
carol vergara tapia
|
|
R.U.T. |
13.841.892-8 |
|
Sucursal |
carol andrea |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
49101704
| Galvanos | 6 | Unidad | GALVANO DE CRISTAL RECTANGULAR | |
$ 15.900,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 95.400
|
$ 95.400
|
80141605
| Regalos publicitarios | 18 | Unidad | SET DE LAPICES | |
$ 2.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 45.000
|
$ 45.000
|
14111531
| Libros o cuadernos de registro | 18 | Unidad | CUADERNO ECOLÓGICO TAPA DURA CON LÁPIZ | |
$ 1.800,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 32.400
|
$ 32.400
|
80141605
| Regalos publicitarios | 18 | Unidad | LLAVERO GRABADO CON LOGO MUNICIPAL | |
$ 590,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 10.620
|
$ 10.620
|
14111601
| Papel, bolsas o cajas de regalo | 100 | Unidad | BOLSA ECOLÓGICA TNT 25X30 | |
$ 598,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 59.800
|
$ 59.800
|
49101705
| Diplomas | 7 | Unidad | DIPLOMA CON MARCO DE MADERA CAOBA DORADO 21.5X33 | |
$ 3.400,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 23.800
|
$ 23.800
|
|
|
Total Neto
|
$ 267.020
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 50.734
|
|
$ 317.754
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.