Orden de Compra. Nº5124-183-SE15 "Materiales Pintura Gimnasio Esc. Quelentaro"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Litueche
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5124-183-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-06-2015
Nombre de la Orden de Compra Materiales Pintura Gimnasio Esc. Quelentaro
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5124-30-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION LITUECHE
Razón Social Ilustre Municipalidad de Litueche
R.U.T. 69.091.100-0
Dirección de Unidad de Compra Av. Obispo Eduardo Larraín s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Litueche
R.U.T. 69.091.100-0
Dirección de Facturación Av. Obispo Eduardo Larraín s/n
Comuna Litueche
Impuesto 63626,0504199549
Dirección de Envío de la Factura Av. Obispo Eduardo Larraín s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Héctor Nuñez González
Razón Social HECTOR DOMINGO NUNEZ GONZALEZ
R.U.T. 9.500.834-8
Sucursal Héctor Nuñez González
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas8Unidad no definidaTARROS 4 LTS. OLEO AMARILLO  $ 12.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.856 $ 102.857
31211505
Pinturas aceitosas14Unidad no definidaTARROS 4LTS. OLEO AZUL  $ 12.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.998 $ 180.000
31211906
Rodillos de pintar5Unidad no definidaRODILLOS  $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.882
31211904
Brochas3Unidad no definidaBROCHAS 2"  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.142 $ 2.143
31211904
Brochas3Unidad no definidaBROCHAS 3"  $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.402 $ 3.403
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices10Unidad no definidaDILUYENTE (LITRO)  $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.550 $ 15.546
31201517
Cinta para empaquetar25Unidad no definidaROLLO DE HUINCHA DE PAPEL ADHESIVO  $ 487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.175 $ 12.185
31211505
Pinturas aceitosas1Unidad no definidaTARRO 4 LTS. OLEO BLANCO  $ 12.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.857 $ 12.857
Total Neto $ 334.874
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.626
TOTAL OC $ 398.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.