Orden de Compra. Nº5124-2-CM20 "CAPACITACIÓN COMPRAS PUBLICAS DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Litueche
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5124-2-CM20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-01-2020
Nombre de la Orden de Compra CAPACITACIÓN COMPRAS PUBLICAS DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION LITUECHE
Razón Social Ilustre Municipalidad de Litueche
R.U.T. 69.091.100-0
Dirección de Unidad de Compra Av. Obispo Eduardo Larraín s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Litueche
R.U.T. 69.091.100-0
Dirección de Facturación Av. Obispo Eduardo Larraín s/n
Comuna Litueche
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Av. Obispo Eduardo Larraín s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INCEDUC LTDA.
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION Y CAPACITACION LIM
R.U.T. 76.085.050-0
Sucursal INCEDUC LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86111504
2239-9-lp14
Programas no diplomados a distancia2 (1031033 )CURSO ORGANIZACIONAL Y DE NEGOCIO - CRITERIOS EVALUACIÓN COMPRAS PÚBLICAS VALOR POR ALUMNO 1051033(1031033) CURSO ORGANIZACIONAL Y DE NEGOCIO - CRITERIOS EVALUACIÓN COMPRAS PÚBLICAS VALOR POR ALUMNO; Código: ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 270.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 540.000 $ 540.000
Total Neto $ 540.000
Descuento $ 27.000
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 513.000

Justificación de exención de impuesto
Esta orden de compra está exenta de impuestos por SERVICIOS EXENTOS

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.