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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5124-244-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-08-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Materiales Olimpiadas Atléticas Pulin |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5124-25-L113 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE EDUCACION LITUECHE |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Litueche
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R.U.T. |
69.091.100-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
CARDENAL CARO 799 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Litueche
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R.U.T. |
69.091.100-0 |
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Dirección de Facturación |
Av. Obispo Eduardo Larraín s/n |
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Comuna |
Litueche
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Impuesto |
3737,73109243051 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Obispo Eduardo Larraín s/n |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
fernanda -felix |
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Razón Social |
comercializadora d emateriales de construccion y f
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R.U.T. |
76.226.857-4 |
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Sucursal |
fernanda -felix |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31211904
| Brochas | 1 | Unidad no definida | BROCHA 1" | |
$ 429,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 429
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$ 429
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31211904
| Brochas | 1 | Unidad no definida | BROCHA DE 2 " | |
$ 756,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 756
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$ 756
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30111607
| Cal viva | 1 | Unidad no definida | SACO DE PINTA CAL | |
$ 4.622,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.622
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$ 4.622
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31161504
| Tornillos para metales | 500 | Unidad no definida | TORNILLOS DE 1 5/8 NEGROS | |
$ 10,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.000
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$ 5.042
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86131502
| Pintura | 1 | Unidad no definida | GALON DE PINTURA ESMALTE AL AGUA COLOR BLANCO | |
$ 8.824,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.824
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$ 8.824
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Total Neto
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$ 19.672
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.738
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$ 23.410
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.