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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5124-263-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
09-10-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE ASEO DAEM |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5124-12-LE20 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE EDUCACION LITUECHE |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Litueche
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R.U.T. |
69.091.100-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Obispo Eduardo Larraín s/n |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Litueche
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R.U.T. |
69.091.100-0 |
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Dirección de Facturación |
Av. Obispo Eduardo Larraín s/n |
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Comuna |
Litueche
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Impuesto |
13471 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Obispo Eduardo Larraín s/n |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
05-10-2020 |
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Proveedor |
Supermercado San Roberto |
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Razón Social |
SOC COMERCIAL SAN ROBERTO LIMITADA
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R.U.T. |
77.041.270-6 |
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Sucursal |
Supermercado San Roberto |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47121701
| Bolsas de basura | 100 | Unidad | BOLSA DE BASURA 50X70 | |
$ 520,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 52.000
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$ 52.000
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47131618
| Mopas húmedas | 10 | Unidad | TRAPERO DOBLE OJAL | |
$ 1.890,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.900
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$ 18.900
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Total Neto
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$ 70.900
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 13.471
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$ 84.371
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.