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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5124-270-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
22-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Medalla 100 pañuelos al viento |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE EDUCACION LITUECHE |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
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R.U.T. |
69.091.100-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
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R.U.T. |
69.091.100-0 |
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Dirección de Facturación |
Av. Obispo Eduardo Larraín s/n |
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Comuna |
Litueche
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Impuesto |
18848 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Obispo Eduardo Larraín s/n |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ESPIFEL.3D |
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Razón Social |
ESPIFEL SPA
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R.U.T. |
77.609.358-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ESPIFEL.3D |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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49101701
| Medallas | 124 | Unidad | Medalla 5 cms, color oro, con cinta tricolor gruesa. Adelante imagen de pareja de huasos bailando cueca. Grabado: Por su destacada participación en la actividad "100 pañuelos al viento" Manquehua, 2025. DAEM Litueche | |
$ 800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 99.200
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$ 99.200
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Total Neto
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$ 99.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 18.848
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$ 118.048
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.