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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5124-34-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
03-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Materiales programa asistencia |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5124-2-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE EDUCACION LITUECHE |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
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R.U.T. |
69.091.100-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Obispo Eduardo Larraín s/n |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
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R.U.T. |
69.091.100-0 |
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Dirección de Facturación |
Av. Obispo Eduardo Larraín s/n |
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Comuna |
Litueche
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Impuesto |
3277,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Obispo Eduardo Larraín s/n |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
04-02-2026 |
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Proveedor |
Maria Polanco Galarce |
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Razón Social |
MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE
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R.U.T. |
14.473.078-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Maria Polanco Galarce |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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60105704
| Barras de pegamento libres de ácido | 5 | Barra | Pegamento en barra | |
$ 1.950,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.750
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$ 9.750
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14111606
| Papel artístico o papel Kraft | 5 | Pliego | Papel kraft | |
$ 450,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.250
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$ 2.250
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14111610
| Cartulina | 15 | Pliego | Cartulina diferentes colores | |
$ 350,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.250
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$ 5.250
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Total Neto
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$ 17.250
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.278
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$ 20.528
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.