Orden de Compra. Nº5124-361-SE23 "Colaciones salidas pedagógicas CRSH"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5124-361-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-09-2023
Nombre de la Orden de Compra Colaciones salidas pedagógicas CRSH
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5124-33-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION LITUECHE
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
R.U.T. 69.091.100-0
Dirección de Unidad de Compra Av. Obispo Eduardo Larraín s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 360 del sistema Ley Sep.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
R.U.T. 69.091.100-0
Dirección de Facturación Av. Obispo Eduardo Larraín s/n
Comuna Litueche
Impuesto 170373
Dirección de Envío de la Factura Av. Obispo Eduardo Larraín s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
EntregaSe requiere entrega parcializada, según se indica

24/10   68 colaciones
06/11   35-42-40-40 colaciones
07/11   35-34-37 colaciones
08/11   40 colaciones
10/11   40-37-40 colaciones
13/11   46-45-44 colaciones
14/11   46 colaciones
20/11   63 colaciones
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MAYEMAR
Razón Social COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR LIMITADA
R.U.T. 76.707.652-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MAYEMAR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados732CajaJugo individual 190ml  $ 335,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 245.220 $ 245.220
50192303
Postres, helados o yogurt congelado732UnidadYogurt sabores  $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 212.280 $ 212.280
50221202
Cereales en barra732UnidadBarras de cereal  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.000 $ 183.000
24111502
Bolsas de papel732UnidadBolsa de papel para colación  $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.200 $ 73.200
50181905
Galletas dulces o pastelitos732UnidadGalleta mini libre de sellos  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.000 $ 183.000
Total Neto $ 896.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 170.373
TOTAL OC $ 1.067.073


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.