Orden de Compra. Nº5124-374-SE13 "Materiales Licenciatura Liceo"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Litueche
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5124-374-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 03-12-2013
Nombre de la Orden de Compra Materiales Licenciatura Liceo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5124-21-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION LITUECHE
Razón Social Ilustre Municipalidad de Litueche
R.U.T. 69.091.100-0
Dirección de Unidad de Compra CARDENAL CARO 799
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Litueche
R.U.T. 69.091.100-0
Dirección de Facturación Av. Obispo Eduardo Larraín s/n
Comuna Litueche
Impuesto 5858,06722687418
Dirección de Envío de la Factura Av. Obispo Eduardo Larraín s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor galvarinofarias
Razón Social GALVARINO OMAR FARIAS CABEZA
R.U.T. 6.908.039-1
Sucursal galvarinofarias
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111525
Papel multiuso1Unidad no definidaCaja de Opalina  $ 7.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.143 $ 7.143
60105704
Barras de pegamento libres de ácido5Unidad no definidaPegamento en Barra  $ 655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.275 $ 3.277
31201512
Cinta Transparente4Unidad no definidaCinta de embalaje transparente  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681
44111905
Pizarras para plumón y accesorios20Unidad no definidaPlumones permanentes (negro, verde y rojo)  $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.700 $ 4.706
44121902
Tinta china1Unidad no definidaBotella de tinta para tampon negro  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378 $ 378
44122103
Corchetes1Unidad no definidaCajas de corchetes engrapadora  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.101 $ 2.101
44122103
Corchetes3Unidad no definidaCajas de corchetes normales  $ 487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.461 $ 1.462
14111511
Papel de escribir8Unidad no definidaPaquetes de hojas color (50 c/u)  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.403
44121506
Sobres estándar100Unidad no definidaSobres Blancos  $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.681
Total Neto $ 30.832
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.858
TOTAL OC $ 36.690


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.