|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5124-374-SE20 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
27-11-2020 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
AUDIFONOS LER |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE EDUCACION LITUECHE |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Litueche
|
|
R.U.T. |
69.091.100-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Av. Obispo Eduardo Larraín s/n |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Litueche
|
|
R.U.T. |
69.091.100-0 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Obispo Eduardo Larraín s/n |
|
Comuna |
Litueche
|
|
Impuesto |
47739,59 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Obispo Eduardo Larraín s/n |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
04-12-2020 |
|
|
|
Proveedor |
galvarinofarias |
|
Razón Social |
GALVARINO OMAR FARIAS CABEZA
|
|
R.U.T. |
6.908.039-1 |
|
Sucursal |
galvarinofarias |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
52161514
| Audífonos | 13 | Unidad | SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA | |
$ 19.328,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 251.264
|
$ 251.264
|
|
|
Total Neto
|
$ 251.264
|
|
Descuento
|
$ 3
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 47.740
|
|
$ 299.001
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.